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公司進的鋼材30增值稅怎麼抵

發布時間:2021-01-22 23:38:48

鋼材能否抵扣進項稅

要看是用於什麼方面的鋼材了,如果是用於建築物及其附屬設施的就不能抵扣了。屬於以下方面的不能抵扣:
增值稅轉型改革實施後,一些地區反映固定資產增值稅進項稅額抵扣范圍不夠明確。為解決執行中存在的問題,經研究,現將有關問題通知如下:

《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第二十三條第二款所稱建築物,是指供人們在其內生產、生活和其他活動的房屋或者場所,具體為《固定資產分類與代碼》(GB/T14885-1994)中代碼前兩位為「02」的房屋;所稱構築物,是指人們不在其內生產、生活的人工建造物,具體為《固定資產分類與代碼》(GB/T14885-1994)中代碼前兩位為「03」的構築物;所稱其他土地附著物,是指礦產資源及土地上生長的植物。

《固定資產分類與代碼》(GB/T14885-1994)電子版可在財政部或國家稅務總局網站查詢。

以建築物或者構築物為載體的附屬設備和配套設施,無論在會計處理上是否單獨記賬與核算,均應作為建築物或者構築物的組成部分,其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設備和配套設施是指:給排水、採暖、衛生、通風、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調、電梯、電氣、智能化樓宇設備和配套設施。

② 求教一個增值稅抵扣的問題,外購鋼材用於修建倉庫。。。

一般納稅人企業,外購鋼材20噸,取得增值稅專票註明價、稅分別為8萬元內、1.36萬元,進項稅已容抵扣。後來將這20噸鋼材用來修建倉庫,——這時商品已經改變用途,進項稅不能抵扣,需要做進項稅額轉出。

借:在建工程 9.36萬
貸:庫存商品 8萬
應交稅費---應交增值稅--進項稅額轉出 1.36萬

如不是用來建倉庫,而是造設備,就不用轉出了

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③ 鋼材增值稅發票抵扣,求教!

匯總納稅,你這個月銷項15000,進項10000+20000=30000,進項抵掉銷項不同納稅,並且沒抵完得15000可以留抵下個月抵銷項。

④ 購買鋼材用於基建工程,發票價款為30萬,如何計算增值稅

購買原材料用於基建工程(固定資產)原材料的進項稅額需要轉出,因為自購的原材料用於非應稅項目不能抵扣。增值稅為0,原材料購進的進項稅再轉出等於沒有。

⑤ 我單位購入的用於基建的鋼材等增值稅專用發票的進項稅可以抵扣嗎

安裝設備用的鋼材等增值稅專用發票的進項稅可以抵扣,蓋房子的不可以。

⑥ 增值稅是怎麼抵扣的

增值稅制抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。
抵扣的項目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什麼是增值稅.我國從1994年稅制進行改革,實行增值稅體制.企業銷售貨物和應稅勞務,都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發票(但你是必須一般納稅人),這個發票上所標的銷項稅就是你可以抵扣當期應交增值稅銷項稅的進項稅額,銷項稅減進項稅就等於你當期應交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價外稅.
如某廠進原料,不含稅價100元,17%稅率,增值稅進項稅17元,合計含稅價117元。
加工後賣出,不含稅價200元,17%稅率,增值稅銷項稅34元,合計含稅價234元。
一般納稅人企業可以憑那張進貨的增值稅發票的抵扣聯去當地國稅機關認證,期限是自開票日起90天。
認證後的增值稅發票可以沖抵銷項稅額:
譬如上例中的進項稅17元可以沖抵銷項稅34元,則實際交納的銷項稅為17元。

⑦ 鋼材的進項稅可以抵扣嗎

購進材料用於建設不動產的,不能抵扣進項稅額。

⑧ 鋼材的進項稅額可抵粉煤灰的銷項稅額

只要同屬於一個營業執照上經營范圍許可的,可以

⑨ 建安企業專用增值稅如何抵扣:給對方開了100萬元的工程款專用增值稅發票,購鋼材50萬元的17%專用

問題不是很清楚。
給對方開的100萬元的工程款專用發 票,這個100萬元如果是含稅,銷項稅內額:
100÷(1+11%)×11%=9.91萬元,如果這容100萬元工程款不含稅,銷項稅額則是:100×11%=11萬元。
進項稅額:(假設這50萬元的鋼材不含增值稅):50×17%=8.5萬元
應納增值稅稅額:11萬元-8.5萬元=2.5萬元
或:9.91萬元-8.5萬元=1.41萬元

⑩ 購買鋼材用於基建工程,取得的專用發票註明價款為30萬。為什麼進項稅額不能抵扣

《中來華人民共和國增值稅暫行條例自實施細則》第二十三條規定,條例第十條第(一)項和本細則所稱非增值稅應稅項目,是指提供非增值稅應稅勞務、轉讓無形資產、銷售不動產和不動產在建工程。
用於基建工程的是不能抵扣的,具體做法是先認證發票,然後做進項稅額轉出。

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